
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,確認(rèn)應(yīng)付賬款,做賬:借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 后面進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)提增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 材料退回,供應(yīng)商開(kāi)了一張紅字發(fā)票過(guò)來(lái) ,該怎么做賬?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,購(gòu)入設(shè)備一批,借:固定資產(chǎn) 3439.66 低值易耗品83921.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9952.27 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額5260.82 預(yù)付賬款99497 貸:預(yù)付賬款102574 銀行存款99497其中,進(jìn)項(xiàng)稅額5260.82要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么寫(xiě)分錄?
答: 你好,借低值易耗品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到增值稅專票直接做 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 還是借方先計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?等認(rèn)證通過(guò)了再將待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 一般工作中直接做進(jìn)項(xiàng)就行


白雪 追問(wèn)
2019-01-07 17:18
白雪 追問(wèn)
2019-01-07 17:19
maize老師 解答
2019-01-07 17:20
白雪 追問(wèn)
2019-01-07 18:55
maize老師 解答
2019-01-08 09:02