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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2019-01-07 14:18

收到返利紅字發(fā)票,先確定返利往來,借:預(yù)付賬款-廠家,貸:庫存商品-整車返利,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,然后沖減成本,借:營業(yè)成本(負(fù)數(shù)),貸:庫存商品-整車返利(負(fù)數(shù)),

趙衛(wèi) 追問

2019-01-08 09:13

老師,我還是不太理解,我們的返利紅字銷售發(fā)票針對的是17年的,我們17年是虧損的,18年第三季度過來的紅字銷售發(fā)票,我們要是沖成本會導(dǎo)致我們17年的利潤全部到18年的第三季度,一充成本,我們月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時我們的成本是負(fù)數(shù),怎么寫分錄能不影響今年的利潤17年的虧損也能減少,這幾天一直在想這事,就是想不出該怎么做

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收到返利紅字發(fā)票,先確定返利往來,借:預(yù)付賬款-廠家,貸:庫存商品-整車返利,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,然后沖減成本,借:營業(yè)成本(負(fù)數(shù)),貸:庫存商品-整車返利(負(fù)數(shù)),
2019-01-07 14:18:12
首先,你18年暫估入庫的分錄沖紅 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸 預(yù)付 賬款 負(fù)數(shù) 然后再做 借:庫存商品 貸:預(yù)付 賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-06-23 18:01:33
你在16和17年是否對這個返利進(jìn)行計提處理了的?
2019-06-23 10:39:45
如果這個車已經(jīng)銷售出去,借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-04-15 19:10:43
您好,沒有收到返利發(fā)票,可以不做賬務(wù)處理,收到以后再沖減主營業(yè)務(wù)成本
2018-12-30 19:52:41
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