APP下載
現(xiàn)實的緣分
于2019-01-06 21:03 發(fā)布 ??2615次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-01-06 21:24
您好,這種情況下,建議計提入稅金及附加處理吧。借;稅金及附加-印花稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
年底印花稅借方余額怎么做?多交了也退不了。
答: 您好,這種情況下,建議計提入稅金及附加處理吧。借;稅金及附加-印花稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。
老師您好,我上年印花稅多交了,今年退回,上年多交的余額還掛在印花稅科目,請問會計分錄怎么做呢
答: 您好 請問上年多交的在應(yīng)交稅費-印花稅科目么?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好:前任會計年初,附加稅及印花稅有借方余額,怎么處理,多交了
答: 多交了可以申請退稅
多交的個稅 不打算退了 也收不回來 應(yīng)交稅費 個人所得稅借方有余額怎么調(diào)賬
討論
年底應(yīng)交稅費銷項稅貸方余額 621487.08,進項稅借方余額562057.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 64043.53 ,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄,怎么做的分錄不平
計提印花稅3888.96,繳納的時候扣了3889,造成了印花稅借方有余額,要怎么做分錄
以前年度印花稅沒有計提但是繳納了 導(dǎo)致應(yīng)交稅費印花稅借方余額. 請問老師怎么處理
2021年年底計提了印花稅,發(fā)現(xiàn)計提多了,怎么辦,比如說我計提了10元,其實實際是交6元我年底做的是 借:稅金及附加 10 貸:應(yīng)交印花稅10那我現(xiàn)在要咋改
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103695 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)