9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

年底銷項稅,進(jìn)項稅,未交增值稅都轉(zhuǎn)平,19年一月有留底,轉(zhuǎn)出未交增值稅年末數(shù)據(jù)應(yīng)該是什么?
答: 你好! 比如:進(jìn)項6,銷項3
帳務(wù)每月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額,最后借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有留抵。發(fā)現(xiàn)上半年銷項大于進(jìn)項,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,到年底這個借方“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”金額+年底“應(yīng)交稅費-未交增值稅”金額等于申報表中期末可留抵稅額。我想問的是之前銷項大于進(jìn)項時結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅“應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的金額這么處理?
答: 上半年銷項大進(jìn)項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,請問年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅)未貸方負(fù)數(shù)表示什么,我申報表當(dāng)月增值稅進(jìn)項大余銷項,有留底稅
答: 你好,貸方負(fù)數(shù)就表示借方有余額,就是你們單位留底的金額。




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蔣飛老師 解答
2019-01-06 10:32
蔣飛老師 解答
2019-01-06 10:32
娟子 追問
2019-01-06 10:36
蔣飛老師 解答
2019-01-06 10:39
娟子 追問
2019-01-06 10:44
蔣飛老師 解答
2019-01-06 10:51