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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-05 18:31

借:管理費用-職工福利    貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 
 
     借:應(yīng)付職工薪酬-福利費          貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款

magi…… 追問

2019-01-05 18:33

這兩個憑證的先后順序有要求嗎?

佟老師 解答

2019-01-05 18:35

沒有順序要求的,完全看自己習(xí)慣

magi…… 追問

2019-01-05 18:36

哦哦,老師,那就沒有計提不計提這一說了是嗎?公司的伙食費也是這樣做的?

佟老師 解答

2019-01-05 19:42

您是指借:管理費用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費這個分錄做不做都行嗎?

magi…… 追問

2019-01-07 09:34

嗯呢,是的

佟老師 解答

2019-01-07 09:39

這個分錄不做,您反映不到費用科目里,而且應(yīng)付職工薪酬-福利費也一直掛在借方

magi…… 追問

2019-01-07 09:41

不是,老師,我的意思的是直接做借:管理-福利,貸:現(xiàn)金/銀行。

佟老師 解答

2019-01-07 09:43

噢,但你這樣不經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費,到年底匯算時沒法統(tǒng)計到這個科目里,這樣數(shù)據(jù)不準確

magi…… 追問

2019-01-07 09:46

哦哦,明白了,謝謝老師,那請問伙食費也這樣做?

佟老師 解答

2019-01-07 09:54

是的,有關(guān)福利都是這樣處理

magi…… 追問

2019-01-07 10:12

好的,謝謝老師

佟老師 解答

2019-01-07 10:14

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,希望我的解答滿意,謝謝?。?/p>

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借:管理費用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款
2019-01-05 18:31:16
如果是生產(chǎn)車間的電費、水費,應(yīng)該計入制造費用。如果電力是生產(chǎn)主要動力源,應(yīng)該計入生產(chǎn)成本,如果與生產(chǎn)無關(guān),計入管理費用。 借:制造費用(或生產(chǎn)成本,或管理費用),貸:銀行存款
2020-05-26 17:44:36
你好,具體是什么原因造成銀行賬賬實不符
2018-10-26 10:15:37
具體是什么原因,肯定是有原因的
2018-10-26 10:10:07
您好,具體是什么分錄,可以具體上傳一下圖片嗎
2018-12-08 09:36:02
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