
如果本年度之前的暫估想要繳稅,沖之前的暫估怎么做賬啊
答: 以前年度的嗎?發(fā)票到了沒有
如果之前的暫估想要繳稅,怎么做賬啊
答: 你好!匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
答: 1.沒有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費用 負數(shù) /管理費用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結(jié)賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現(xiàn)在我看部分學員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?





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