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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-06-25 09:26

你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄 
并對之前領(lǐng)用材料金額做調(diào)整

阿澈 追問

2018-06-25 09:44

是先將材料驗(yàn)收入庫,然后再沖銷來的600的材料是嗎?是不是直接借:原材料   600(紅字)貸:應(yīng)付暫估入賬款  600(紅字)?

鄒老師 解答

2018-06-25 09:46

你好,是沖銷5000的材料暫估分錄

阿澈 追問

2018-06-25 10:42

但是來的材料只有600,剩下的沒有來的材料不就成負(fù)數(shù)的嗎?

鄒老師 解答

2018-06-25 10:44

你好,你把之前領(lǐng)用的5000沖銷,按600領(lǐng)用,就不會是負(fù)數(shù)了

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相關(guān)問題討論
少付的部分計(jì)入營業(yè)外收入。
2019-06-27 10:52:07
您可以直接沖減應(yīng)付賬款,沒看太懂您說的一起做分錄是什么意思
2017-09-11 21:25:59
同學(xué)你好 借,銀行存款等 貸,其他業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 借,其他業(yè)務(wù)成本 貸,原材料 可以開票;
2021-08-26 14:06:11
你好,借原材料貸應(yīng)付賬款暫估
2020-07-10 10:45:25
你好 借,銀行存款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)進(jìn)銷
2020-05-04 19:02:39
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