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藍(lán)??朋友?
于2017-04-10 10:17 發(fā)布 ??939次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-04-10 10:24
老師,為甚什么不就實(shí)收資本
宋生老師 解答
2017-04-10 10:22
您好!借銀行存款 貸短期借款等 借原材料等 貸銀行存款。
2017-04-10 10:37
您好!如果老板是投入的實(shí)收資本你可以計(jì)入實(shí)收資本。
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少付的原材料款怎么做分錄
答: 少付的部分計(jì)入營業(yè)外收入。
現(xiàn)在賬上沒錢了,老板又入了30萬,然后直接就付了30萬材料款,怎么做分錄
答: 您好!借銀行存款 貸短期借款等 借原材料等 貸銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨月付的原材料款可以一起做分錄嗎
答: 您可以直接沖減應(yīng)付賬款,沒看太懂您說的一起做分錄是什么意思
暫估材料款,次月要怎么做分錄啊?
討論
預(yù)付購買材料款70000怎么做分錄
支付鍋爐安裝材料款,收到普票644元,怎么做分錄。謝謝
我想問下,公司收到客戶的部分項(xiàng)目款,借銀存,帶預(yù)收,現(xiàn)在需要直接拿收到客戶的貨款來抵消我們應(yīng)付上家的材料款,怎么做分錄
你好,我想問下,公司收到客戶的部分項(xiàng)目款放的是借銀存,貸預(yù)收。 現(xiàn)在需要直接拿收到客戶的貨款來抵消我們應(yīng)付上家的材料款,要怎么做分錄
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 296789 個(gè)
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宋生老師 解答
2017-04-10 10:22
宋生老師 解答
2017-04-10 10:37