
建筑行業(yè)3月份預(yù)繳的稅款,一直沒有入賬,12月份入賬了,增值稅申報(bào)表該怎么填寫?
答: 3月份預(yù)繳的稅款在3月的申報(bào)表中就會(huì)有體現(xiàn)的
七月份預(yù)繳了一部分增值稅,八月初我申報(bào)7月份的增值稅,預(yù)繳的增值稅我填表四哪個(gè)位置,我看表四里有就有建筑行業(yè),出租不動(dòng)產(chǎn)填寫的位置,不屬于這這行業(yè),應(yīng)該在哪呀
答: 您好,貴公司如果是一般納稅人的,直接填寫主表第28行,小規(guī)模納稅人的填寫主表第21行。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司是建筑行業(yè),3月份在外地已經(jīng)預(yù)繳了跨區(qū)域的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅,4月份申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪些表和哪幾行把填寫相應(yīng)預(yù)繳的稅款數(shù)?。?/p>
答: 首先啊,你這個(gè)增值稅和所得稅的報(bào)表里發(fā)出來一下。然后附加稅的話不用單獨(dú)填,因?yàn)楦郊佣惸惚旧砭褪怯昧说至酥蟮脑鲋刀惾ニ愕模筒淮嬖谠俚挚鄣膯栴}了。


’歌安甘o_O* 追問
2019-01-04 17:58
瑜老師 解答
2019-01-05 20:34