
之前月份憑證做錯了,銀行沒有收到或者支付的,做成了銀行存款。這個該怎么處理
答: 你好 沒有收到的做這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)收賬款 貸;銀行存款 沒有支付的做這個調(diào)整分錄 借;銀行存款 貸;應(yīng)付賬款
老師發(fā)現(xiàn)之前的銀行存款出現(xiàn)負數(shù) 因為之前沒有對銀行對賬單 但是后幾個月把漏的憑證和錯的憑證都已經(jīng)改了從18年4月份開始銀行都正確了 那之前1到3月份銀行存款重新過負數(shù)有關(guān)系嗎 或者需要怎么改
答: 你好,后面補上就好,不用去改了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做了一張支付的包裝費,之前按30%付的款,沒有收到發(fā)票 借:研究開發(fā)費 貸:銀行存款,這個月收到全額發(fā)票了,應(yīng)該怎么做憑證?
答: 您好!你為什么計入研發(fā)費用。這樣的計入周轉(zhuǎn)材料或者委托加工等。
,請問老師,2月份支付了物業(yè)費沒有收到發(fā)票,但是直接進費用:借:管理費用,貸:銀行存款。3月份收到發(fā)票憑證該怎么做?借:管理費用 負數(shù) 貸:銀行存款負數(shù)?
上月做憑證科目放錯了,這個月應(yīng)該怎么調(diào)整???錯誤的憑證,借 銀行存款 貸短期借款 正確的應(yīng)該是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款。
支付款時,先掛了應(yīng)付賬款,再做銀行存款。一個原始單據(jù)做了兩個憑證,有一個憑證沒有原始單據(jù)了,需怎么處理呢
上個月支付工資的憑證做錯了,這個月調(diào)整憑證是整個憑證紅沖還是只調(diào)整錯的科目,因為還有銀行存款科目,銀行存款可以紅沖嗎

