
這邊是中途建賬,店面比較小,目前老板娘只盤點(diǎn)了固定資產(chǎn)還有存貨和銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付這塊老板娘說不入賬(2019年以前放生的她自己清完)目前要從2019年開始建賬,這樣還怎么入賬?
答: 2019年以前發(fā)生的她自己清完 ?就是說不做賬了?那你盤點(diǎn)現(xiàn)在的期末做期初就可以了
你好老師,我們商貿(mào)公司,老公司要注銷,然后把業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)移到新公司,之前老公司還沒有財(cái)務(wù),只是老板娘有應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù),等等,,現(xiàn)在新公司要建賬,期初數(shù)據(jù)怎樣得到呢?應(yīng)收應(yīng)付,銀行存款老板娘都有,固定資產(chǎn)要盤存然后怎么弄呢??還有就是這些數(shù)到時候會不會試算不平衡?
答: 同學(xué)你好,固定資產(chǎn),存貨都盤點(diǎn)處理,給老板娘要單價,算出金額,不平衡時,差額記入實(shí)收資本處理。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司沒有現(xiàn)金存款,也沒有銀行存款,因?yàn)橐缅X都是找老板娘的。這個賬要怎么做呀?庫存現(xiàn)金要怎么錄
答: 你好!收入的錢去哪了?在其他應(yīng)付款—老板娘科目下核算


花開無聲' 追問
2019-01-04 11:29
樸老師 解答
2019-01-04 11:38
花開無聲' 追問
2019-01-04 11:48
花開無聲' 追問
2019-01-04 11:52
樸老師 解答
2019-01-04 13:40
花開無聲' 追問
2019-01-04 13:54
樸老師 解答
2019-01-04 13:57
花開無聲' 追問
2019-01-04 13:59
樸老師 解答
2019-01-04 14:00
花開無聲' 追問
2019-01-04 14:05
樸老師 解答
2019-01-04 14:12