
之前工資是老板娘發(fā)的,但是之前會計做了現(xiàn)金并已報稅,6月份老板又用銀行存款轉(zhuǎn)給老板娘一筆款,導致現(xiàn)在有其他應付款貸方負數(shù),請問如何做賬務調(diào)整處理
答: 你的現(xiàn)金出現(xiàn)了負數(shù)吧
老師,我司公賬戶收到一筆款不是客戶的款項,分錄做借:銀行存款,貸其他應付款-B,A才是我司客戶,老板娘說是B欠A的貨款,所以就打到我司賬戶了,這個賬要平我要以什么為依據(jù)呢?
答: 你好 是其他企業(yè)代付的款 要寫個代付款的證明的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,剛從代理那邊接了個賬,發(fā)現(xiàn)其他應付款老板娘的名下貸方余額有近五百萬元,而且還有好多單位應付賬款是貸方余額,但是老板娘已經(jīng)付清。這么大的數(shù)額可以直接從公賬分次轉(zhuǎn)到老板娘的私人卡上嗎?
答: 你好 每次金額五萬以內(nèi) 但是建議你分好幾個月轉(zhuǎn)


。 追問
2019-06-28 16:17
玲老師 解答
2019-06-28 16:24