
有個(gè)客戶,開發(fā)票稅率開錯(cuò)了,現(xiàn)在申報(bào)不了,是11月份開的,該怎么解決呢
答: 你好,要回發(fā)票沖紅,然后重新開具發(fā)票。
老師,請(qǐng)問去年已經(jīng)把收到對(duì)方的款項(xiàng)作為了無票收入申報(bào)了,現(xiàn)在給人家按照現(xiàn)在稅率補(bǔ)開發(fā)票可以嗎
答: 可以的,你沖掉未開票收入,現(xiàn)在開票給對(duì)方就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是4月份不是稅率下調(diào)了嗎 我5月份要開 16%的發(fā)票 在4月份申報(bào)里面我做了未開具發(fā)票申報(bào) 5月份我開了發(fā)票 怎么在5月份申報(bào)里面把開發(fā)發(fā)票沖回來
答: 在申報(bào)5月稅款的時(shí)候,把這個(gè)在未開票收入里面填負(fù)數(shù)。
老師,自查發(fā)現(xiàn)有幾千塊錢未開發(fā)票也未申報(bào)稅,是2016年的稅率為17%的,如果補(bǔ)充申報(bào),應(yīng)該怎么填寫附表一啊,填寫在哪里
老師,已經(jīng)在二手車市場(chǎng)開具了《二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票》,公司自己開發(fā)票的話稅率是多少?對(duì)方是個(gè)人,可以不開票申報(bào)嗎?
現(xiàn)在需要開發(fā)票,普通發(fā)票,是屬于1月份的收入,1月份沒有做無票收入申報(bào),還能開具3%的稅率嗎?
老師,有些免稅的商品,在開發(fā)票的時(shí)候,那個(gè)稅率欄里寫免稅嗎?還是填上稅率,算出稅額,然后申報(bào)時(shí),再填那個(gè)減免表?


學(xué)徒 追問
2019-01-04 09:28
學(xué)徒 追問
2019-01-04 09:31
月月老師 解答
2019-01-04 09:31