
年底了如何接轉(zhuǎn)增值稅。本月銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)稅額但是上月有余額進(jìn)項(xiàng)稅額。 實(shí)際情況是銷項(xiàng)稅額<(進(jìn)項(xiàng)稅額十上月余額稅額)如何接平增值稅?
答: 您好!這個(gè)不用單獨(dú)做分錄。
12月的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選,沒(méi)有認(rèn)證,12月做憑證<br>借:銷售費(fèi)用<br>貸:庫(kù)存現(xiàn)金<br>1月作抵扣進(jìn)項(xiàng),1月做憑證<br>借:銷售費(fèi)用(紅字)<br>借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額<br>這樣可以嗎,
答: 你好,因?yàn)槭强缒甓鹊模?月份應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
每月月末,需要先把“銷項(xiàng)稅額”和“進(jìn)項(xiàng)稅額”結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目嗎,然后再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,做會(huì)計(jì)分錄:<br>借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)<br>貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 嗎20
答: 是的。同學(xué)。這是屬于月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。

