
我位在15年取得的幾份進項票,18年稅務局通知該企業(yè)失控我們進項稅轉(zhuǎn)出,稅已補繳,并連帶繳了滯納金怎么做分錄
答: 拿分錄說話: 補繳稅款;借:庫存商品(主營業(yè)務成本);貸:應交稅金-增值稅-進項轉(zhuǎn)出。 交滯納金,借:營業(yè)外支出;貸:銀行存款。
單位15年取得的進項票在18年說是對方企業(yè)失控了現(xiàn)在已近補繳了稅金和滯納金該怎么做分錄
答: 補繳稅款;借:庫存商品(主營業(yè)務成本);貸:應交稅金-增值稅-進項轉(zhuǎn)出?!? 交滯納金,借:營業(yè)外支出;貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們單位上月稅務局發(fā)現(xiàn)了2016年的失控票,我們當月就補繳了增值稅和滯納金這個月我們怎么做進項轉(zhuǎn)出分錄呢?
答: 你好! 借 營業(yè)外支出/原材料 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅 補交該進項稅額時: 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
我們單位在18年有一批失控票,我現(xiàn)在在匯算清繳我應該怎么處理?失控票的進項稅在18年已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了,
收到一張失控發(fā)票,稅務局要求做增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳滯納金,并且要求,成本轉(zhuǎn)出,繳納所得稅,繳納所得稅這合理嗎,我們材料已入庫,費用通過銀行付款了
2018年4月有一張失控發(fā)票,稅務局2018年要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳了增值稅,附加稅,和滯納金應該怎么做增值稅和附加稅的會計分錄呢,進項稅額已抵扣
老師,稅務局讓把2020年的進項稅額轉(zhuǎn)出437.1元,并已補繳增值稅,附加稅,滯納金,我在本月的會計分錄應該怎么做
進項發(fā)票已抵扣,稅務局通知因?qū)Ψ狡髽I(yè)未繳稅,要求我司做進項稅額轉(zhuǎn)出,并補繳稅款,請問分錄該怎么做?如下月對方補繳的稅款,我方該怎么處理。謝謝

