
公司注銷清算所得稅申報(bào)表 應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),可以通過(guò)彌補(bǔ)以前年度虧損來(lái)讓金額變?yōu)?嗎?
答: 哦哦 明白了老師。公司之前沒交過(guò)稅 好幾年不經(jīng)營(yíng)了現(xiàn)在要注銷,應(yīng)納稅所得額是負(fù)的 難道還要退稅嗎?
第一季度的應(yīng)納稅所得額為1000,可以彌補(bǔ)前5年的虧損嗎?如果可以彌補(bǔ),那么企業(yè)所得稅申報(bào)表的彌補(bǔ)虧損金額是填那一年度的總虧損額嗎?
答: 你好,第一季度你們做了匯算清繳的,可以彌補(bǔ)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我所得稅額為虧損,那么報(bào)所得稅季報(bào)時(shí),以前的虧損額還需要填上去嗎?不填提示,(您確認(rèn)彌補(bǔ)以前年度的本期數(shù)為0,認(rèn)彌補(bǔ)以前年度的累計(jì)數(shù)為0),我應(yīng)該填嗎?
答: 你好,你當(dāng)年虧損是不需要填寫彌補(bǔ)虧損的,有盈利才可以彌補(bǔ)之前年度虧損的




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聽海 追問(wèn)
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