老師,問一下嵌入式軟件,如果光硬件成本就高于售價(jià) 問
你好 即使硬件成本高于售價(jià),企業(yè)仍可能申請嵌入式軟件增值稅即征即退,關(guān)鍵在于軟件銷售額的計(jì)算及是否符合相關(guān)政策條件。 政策規(guī)定:根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于嵌入式軟件增值稅政策的通知》等相關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)的嵌入式軟件產(chǎn)品,按 13% 稅率征收增值稅后,對實(shí)際稅負(fù)超過 3% 的部分實(shí)行即征即退。嵌入式軟件銷售額的計(jì)算公式為:嵌入式軟件銷售額 = 軟硬件合計(jì)銷售額 -(計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本 ×(1 + 成本利潤率))。其中,成本利潤率一般為 10%,若實(shí)際成本利潤率高于 10%,則按實(shí)際成本利潤率確定。 答
10月份突然發(fā)現(xiàn)2月份少報(bào)了一個(gè)人的個(gè)稅怎么辦 問
那個(gè)只有去大廳更正申報(bào)了 答
請問一下小微企業(yè)用自主研發(fā)無形資產(chǎn)對外投資,評 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師好,請幫我解答一下這道題目,謝謝A企業(yè)為增值稅 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
加工廠的勞務(wù)加工協(xié)議需要繳納印花稅嗎 問
加工廠的勞務(wù)加工協(xié)議需要繳納印花稅。 答

企業(yè)注銷清算所得稅申報(bào)表 應(yīng)納稅所得額時(shí)負(fù)的,以后的實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額填0還是負(fù)數(shù)呢?
答: 明白了 謝謝老師
應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),應(yīng)補(bǔ)/退所得額填0還是負(fù)數(shù)?
答: 應(yīng)納稅額也是填負(fù)數(shù)嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下在企業(yè)所得稅匯算清繳中,應(yīng)納所得稅額和應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),是照填負(fù)數(shù)還是寫0
答: 你好,應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)就是按負(fù)數(shù)金額填寫的
老師,22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù),實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0,當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
老師請問企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得額是負(fù)數(shù),要調(diào)整嗎?還是就用以前年度補(bǔ)虧
你好老師!申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)本期實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅本年累計(jì)金額為負(fù)數(shù)代表什么
中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) 23欄應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)填0還是負(fù)數(shù)
企業(yè)所得稅匯算清繳,利潤總額是負(fù)數(shù),應(yīng)納稅所得額是0,A107040第一行怎么填呢?


聽海 追問
2019-01-03 11:17
小楊老師 解答
2019-01-03 11:26