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送心意

寧靜老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-02 22:54

您好,借原材料  貸應(yīng)付賬款   后期收到發(fā)票做紅字沖銷,根據(jù)發(fā)票金額入賬。

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您好,借原材料 貸應(yīng)付賬款 后期收到發(fā)票做紅字沖銷,根據(jù)發(fā)票金額入賬。
2019-01-02 22:54:21
請在官網(wǎng)實務(wù)板塊提問
2019-01-02 22:24:06
你好 12月份 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 1月票到之后 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-01-17 15:52:02
17年暫估的分錄是什么,再談沖銷,再按發(fā)票做賬務(wù)處理,此外發(fā)票是否抵扣進項稅呢
2018-04-02 11:26:16
1.等有發(fā)票回來再沖,借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做 為了你后面銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存商品不是負(fù)數(shù),2 需要看你暫估那使用單價有沒有問題,有問題對應(yīng)成本才沖掉,沒有問題不需要,
2020-04-17 10:59:07
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