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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 09:11

借原材料-暫估負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款暫估 負(fù)數(shù),之后按實(shí)際發(fā)生做借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增,

Aaron 追問(wèn)

2020-04-21 09:13

好的,謝謝老師。

maize老師 解答

2020-04-21 09:16

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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借原材料-暫估負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款暫估 負(fù)數(shù),之后按實(shí)際發(fā)生做借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增,
2020-04-21 09:11:27
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
你好,正確分錄應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)付賬款 11200 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料 10200 差額是收入與成本的差額
2018-09-06 16:03:17
原材料實(shí)際要入你公司倉(cāng)庫(kù)嗎?
2021-12-14 13:47:17
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