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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-02 22:41

①取得收入時(shí), 借:銀行存款(應(yīng)收帳款), 貸:事業(yè)收入 
②收到應(yīng)繳財(cái)政專戶的收入, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)繳財(cái)政專戶款 
③上繳應(yīng)繳財(cái)政專戶款, 借:應(yīng)繳財(cái)政專戶款,貸:銀行存款 
④收到財(cái)政專戶撥入預(yù)算外資金時(shí),借:銀行存款, 貸:事業(yè)收入

沛艷 追問

2019-01-02 23:16

要計(jì)增值稅出來(lái)的。

沛艷 追問

2019-01-02 23:16

我每一筆收入都要開增值稅發(fā)票。

莊老師 解答

2019-01-02 23:18

你好,前面的分錄紅字沖銷重做賬,經(jīng)營(yíng)收入要用增值稅分錄

沛艷 追問

2019-01-02 23:19

怎么做?

莊老師 解答

2019-01-02 23:19

借:銀行存款100/貸事業(yè)收入93/應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅3.要紅字沖銷

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①取得收入時(shí), 借:銀行存款(應(yīng)收帳款), 貸:事業(yè)收入 ②收到應(yīng)繳財(cái)政專戶的收入, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)繳財(cái)政專戶款 ③上繳應(yīng)繳財(cái)政專戶款, 借:應(yīng)繳財(cái)政專戶款,貸:銀行存款 ④收到財(cái)政專戶撥入預(yù)算外資金時(shí),借:銀行存款, 貸:事業(yè)收入
2019-01-02 22:41:57
你好,是財(cái)政補(bǔ)助撥款嗎
2019-01-03 09:26:34
你好,是這樣做賬務(wù)處理的
2017-10-11 14:36:28
你好! 借:資金結(jié)存 貸:事業(yè)預(yù)算收入
2019-12-24 15:23:04
你好,同學(xué)。 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制。 借 資金結(jié)存 貸 事業(yè)收入或其他收入 不單獨(dú)體現(xiàn)增值稅。
2019-11-22 11:17:07
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