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送心意

陳娟老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-02 16:49

借  預(yù)付賬款 
     貸:銀行存款 
質(zhì)保金發(fā)票沒開過來就不用管質(zhì)保金了   但是固定資產(chǎn)要按合同價(jià)值入賬 
 
借:固定資產(chǎn)/低值易耗品 
       貸:預(yù)付賬款 
              其他應(yīng)付款-質(zhì)保金

Hhj 追問

2019-01-02 16:52

固定資產(chǎn)不應(yīng)該是不含稅價(jià)嗎

Hhj 追問

2019-01-02 16:55

就是預(yù)付款轉(zhuǎn)完固定資產(chǎn)余額應(yīng)該為0嘛,我看余額表上的預(yù)付款都是不含稅的部分,我要是按合同上的原價(jià)入賬,那預(yù)付款就有余額

Hhj 追問

2019-01-02 16:56

Hhj 追問

2019-01-02 16:56

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2019-01-02 16:49:13
勉強(qiáng)可以,為啥,你同一個(gè)客戶用一個(gè)往來就可以
2019-01-29 08:58:49
可以下月補(bǔ),少計(jì)提張三五元,多計(jì)提李四三元
2019-01-24 21:08:29
增值稅不屬于稅金及附加。屬于價(jià)外稅。 借:應(yīng)收賬款 38000 貸:主 營業(yè)務(wù)收入 361904.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17
你好,可以按上面的分錄沖紅字,也可以借主營業(yè)務(wù)成本紅字 貸應(yīng)付賬款紅字
2019-01-11 22:25:41
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