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送心意

恩熙老師

職稱6年財會和3年稅務(wù)實操經(jīng)驗,會計師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗

2019-01-01 12:07

借:費用-負(fù)數(shù) 
貸:其他應(yīng)付款:-負(fù)數(shù)

1428847081 追問

2019-01-01 12:13

老師,那暫估費用咋做賬務(wù)處理

恩熙老師 解答

2019-01-01 12:19

暫估的費用,預(yù)計不會發(fā)生了,也原分錄以負(fù)數(shù)沖紅。

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相關(guān)問題討論
借:費用-負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款:-負(fù)數(shù)
2019-01-01 12:07:44
你好,你計提時候的分錄,金額多的數(shù)據(jù)用負(fù)數(shù)就好
2019-08-30 18:13:03
您好,一般情況下,按原分錄填寫憑證,金額負(fù)數(shù)即可。
2019-03-20 23:10:56
您好,一般分錄是,借:管理費用-水電費等科目,貸:其他應(yīng)付款-水電費。
2017-03-20 22:08:48
您的計提分錄就錯了
2019-01-01 11:38:49
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