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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-06-29 11:16

你好!你計提的時候怎么做的分錄,做相反的就好了。

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相關問題討論
你好!你計提的時候怎么做的分錄,做相反的就好了。
2018-06-29 11:16:36
借:應付職工薪酬--工會經費 12 貸:管理費用等--工會經費 12
2018-06-29 11:21:37
你好,12月份計提一月份的工資,你還提前做嗎?
2023-01-16 10:33:45
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益-其他
2022-02-21 19:11:20
你好,需要補計提20的工會經費,工會經費通過應付職工薪酬核算,而不是其他應付款的 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工會經費 20
2018-10-09 17:07:13
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