
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是每個月月末要進(jìn)行賬務(wù)處理?該如何做?
答: 是的,分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,月末(年末)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般人,上月銷項(xiàng)稅額25072.65,進(jìn)項(xiàng)稅額是9537.74,,到月末進(jìn)行賬務(wù)處理時:需要將銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)嗎??,如1:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額25072.65,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9537.74,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15534.91; 2:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15534.91,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅15534.91; 還是說月末直接做一筆: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15534.91,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅15534.91就行了?
答: 那年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?


*燕* 追問
2018-12-30 09:59
王雁鳴老師 解答
2018-12-30 10:03