每個(gè)月月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,每個(gè)月月末做的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅那在做這個(gè)分錄之前,需不需要先把“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”這兩個(gè)科目先轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這個(gè)科目,
豆豆
于2019-03-07 10:06 發(fā)布 ??777次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2019-03-07 10:08
你好,是需要的,不需要每月都轉(zhuǎn),一年年末轉(zhuǎn)就可以了。
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可以每個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn),也可以到年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的。
2019-03-07 10:18:45

你好,是需要的,不需要每月都轉(zhuǎn),一年年末轉(zhuǎn)就可以了。
2019-03-07 10:08:03

恩,可以結(jié)轉(zhuǎn)一下的
2019-03-10 13:11:47

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,最好結(jié)轉(zhuǎn),這樣沒有余額,要不你從開業(yè)一直會(huì)累計(jì)到注銷
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄不對,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-03-07 15:25:04

是的。同學(xué)。這是屬于月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
2019-03-10 13:35:49
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