
公司給銷售人員報銷油費,之前銀行轉(zhuǎn)款支付了充值油卡的費用做了其他應(yīng)收款貸銀行存款,還沒開發(fā)票回來,現(xiàn)在對方開了專用發(fā)票給我們,并且這個月已經(jīng)抵扣了,這個分錄該怎么做呢
答: 借:管理費用 -福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 福利費不能抵扣
關(guān)于加油費用的,那個我們公司之前支付的時候做了其他應(yīng)收款,銀行存款,那現(xiàn)在這個月發(fā)票回來抵扣了增值稅,現(xiàn)在這個分錄要怎么做呢
答: 你借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸其他應(yīng)收
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月收到專票并付款時的分錄是:借:銷售費用 應(yīng)交稅費(進項) 貸:銀行存款我們現(xiàn)在不和這家合作了,要退款,上個月已經(jīng)抵扣,我們開給對方了一個紅字信息表,對方開給我們一張銷項負數(shù)的發(fā)票,我這邊只用做轉(zhuǎn)出就可以了嗎?還是要把之前的憑證沖銷,具體分錄是怎么做呢?
答: 你好,是做進項負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 借;銀行存款 貸;銷售費用 應(yīng)交稅費(進項)


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2018-12-29 14:28
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