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送心意

玲老師

職稱會計師

2018-12-29 14:23

借:管理費用 -福利費  貸:應(yīng)付職工薪酬  借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 福利費不能抵扣

thh歡歡 追問

2018-12-29 14:28

但是進項發(fā)票已經(jīng)認證了哦

玲老師 解答

2018-12-29 14:36

福利費要進項轉(zhuǎn)出處理:借 管理費用 等 貸進項轉(zhuǎn)出

thh歡歡 追問

2018-12-29 14:40

進項轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做的呢,是銀行存款,貸進項轉(zhuǎn)出嗎

玲老師 解答

2018-12-29 14:43

上面給你寫的這個分錄就是進項轉(zhuǎn)出的分錄

thh歡歡 追問

2018-12-29 14:45

不是這個加油的哦,另外還有個之前增值稅的一個進項轉(zhuǎn)出的

玲老師 解答

2018-12-29 14:48

借成本費用 貸 進項轉(zhuǎn)出

thh歡歡 追問

2018-12-29 15:03

上面問您那個做差旅費呢,加油的

thh歡歡 追問

2018-12-29 15:04

她上次支付了,發(fā)票還沒給我,直接做了其他應(yīng)收款,銀行存款的

玲老師 解答

2018-12-29 15:06

加油的按福利費 給你寫分錄 了 不能抵扣的進項轉(zhuǎn)出分錄 也寫了   沒有發(fā)票就沒有后面費用 那個分錄

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借:管理費用 -福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 福利費不能抵扣
2018-12-29 14:23:53
你借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸其他應(yīng)收
2018-12-29 15:20:25
你好,是做進項負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 借;銀行存款 貸;銷售費用 應(yīng)交稅費(進項)
2018-05-25 11:57:06
你好,是做進項負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 借;銀行存款 貸;銷售費用 應(yīng)交稅費(進項)
2018-05-25 11:55:19
你好 貸款利息不可以進項抵扣的
2019-01-03 15:24:11
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