
2018,12費用,發(fā)票已經收到,是專票,但是要一月份才支付,費用做預提,這個進項稅怎么做分錄
答: 借:**費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 1月份付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款
12月份的管理費用下年1月份支付,發(fā)票已經收到,進項稅也是1月才抵扣,這個分錄怎么做
答: 你現(xiàn)在12月收到發(fā)票,借:管理費用 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年公司的租金是一年一付的,但每個月會做計提,每個月計提了1000記入當期管理費用,但是19年2月份才付款,而且收到的發(fā)票是專票,18年每個月做的分錄是借 管理費用 1000 貸 預提費用 1000,現(xiàn)在預提費用的余額是貸方12000,現(xiàn)在收到專票上面是金額10800,稅額是1200,這個專票的進項稅應該怎么做賬務處理
答: 你收到專票的話,認證確認進項稅的話,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 1200,借:管理費用-1200





粵公網安備 44030502000945號


