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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2018-12-28 21:20

你好,按開票稅額 沖預收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅

童童菇 追問

2018-12-28 21:24

老師,之前的會計,收到財政轉(zhuǎn)撥第一筆款100萬,分錄借銀行,貸專項應付款,這100萬也開了發(fā)票,怎么處理?這筆款為什么不是預收賬款

王瑞老師 解答

2018-12-28 21:33

你好, 開過票了就不能再開了,個人的處理方法不同吧,如果是一般企業(yè)放到預收比較合適

童童菇 追問

2018-12-28 21:36

還沒有開。是財政劃撥的工程款,那要是現(xiàn)在開票,專項應付款分錄怎么做?

王瑞老師 解答

2018-12-28 21:44

你好,財政撥款可以放專項應付款,先不動此科目,沖預收,確認收入時再沖專項應付款

童童菇 追問

2018-12-28 22:26

老師,所有款項都是財政轉(zhuǎn)撥給我們的,業(yè)主是住建局,專項應付款。不用交增值稅,可以轉(zhuǎn)入預收賬款科目不?

王瑞老師 解答

2018-12-28 22:28

你好,入專項應付款科目

王瑞老師 解答

2018-12-28 22:28

你好,入專項應付款科目

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相關問題討論
你好,按開票稅額 沖預收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅
2018-12-28 21:20:42
借;預付賬款 貸;銀行存款
2017-08-11 10:07:41
您好 請問是分兩次收款開具發(fā)票么
2019-11-21 13:24:56
你好!先掛著就好了。
2019-07-05 17:22:09
你收多少款,開多少發(fā)票 借:銀行存款 100 貸:預收款 100
2021-10-25 10:10:49
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