
首先沒有開發(fā)票,收到甲方預(yù)付工程款200萬,借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款然后開放票300萬,沖200萬的預(yù)收賬款,還是300萬全部做預(yù)收賬款?還有財務(wù)報表中,預(yù)收賬款余額在借方是不是不顯示,直接就在應(yīng)收賬款里顯示了?
答: 你好,全部沖銷預(yù)收賬款,預(yù)收借方就是應(yīng)收
公司以前的會計沒有做賬,只是簡單的每個月把稅報了,所以沒有任何賬和財務(wù)報表 ,這個月我開始做賬,做賬時發(fā)現(xiàn)以下問題1是銀行存款上有上個月的稅金扣除,2是以前開出去的發(fā)票,這個月收到貨款,正常做法是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,但以前已開過發(fā)票,也被她們裝訂好了,所以如果這樣做,應(yīng)收賬款就只有貸方有,而且不會再有發(fā)票來沖減——這兩個問題怎么處理才合理
答: 你好,收到貨款,查看之前開出去的發(fā)票有沒有做賬并報稅,如果已經(jīng)報稅了,可以補記一筆開票銷售和繳稅的憑證,如果沒有開票申報的,這次補上去就平了。至于上月繳稅,先查下交的是什么稅再做賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,麻煩請問,旅游公司團單合計收入1000元,預(yù)收了600元,還剩400沒有收回來,沒有給開發(fā)票,這樣做合適著沒,借:銀行存款600,應(yīng)收賬款400貸:預(yù)收賬款1000
答: 同學(xué),你好,我覺得不合適,沒有收回來的不能做賬,應(yīng)該分錄是借銀行存款600 貸預(yù)收賬款600

