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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-28 17:05

借銀行存款  貸其他應(yīng)付款 
下月發(fā)工資的時(shí)候,返回給員工 
借 其他應(yīng)付款  貸銀行存款

筱靜 追問

2018-12-29 10:34

當(dāng)時(shí)繳納個(gè)稅的時(shí)候是  借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅  貸 銀行存款     這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不用沖掉嗎

老江老師 解答

2018-12-29 11:19

咱代扣的數(shù)與實(shí)際交的不一樣?

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借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 下月發(fā)工資的時(shí)候,返回給員工 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2018-12-28 17:05:26
你好,你可以計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2018-04-10 17:26:18
做以前年度損益調(diào)整,減少未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù);交社保,現(xiàn)在是營業(yè)期,還是籌建期呢?
2017-10-22 22:41:10
你好,把計(jì)提的分錄沖銷
2017-04-09 15:34:40
實(shí)際抵減才需要做分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-16 16:01:53
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