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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2018-12-28 09:27

放在一起計入固定資產(chǎn)核算, 
借:固定資產(chǎn) 
貸:銀行存款 
按不低于4年計提折舊

善&忘 追問

2018-12-28 09:29

老師!現(xiàn)金付款過戶的,可以入固定資產(chǎn)不?可不可以一次性計提折舊??

暖暖老師 解答

2018-12-28 09:33

可以入固定資產(chǎn),也可以一次性計提折舊

善&忘 追問

2018-12-28 09:34

老師,一次性計提的會計分錄怎么做??

暖暖老師 解答

2018-12-28 09:35

借:固定資產(chǎn) 
貸:銀行存款 
然后 
借:成本或者費用 
貸:固定資產(chǎn)

善&忘 追問

2018-12-28 09:59

老師!我們是勞務公司,做哪個費用合適?

暖暖老師 解答

2018-12-28 10:03

勞務成本或者主營業(yè)務成本

善&忘 追問

2018-12-28 10:05

老師,那存不存在稅費這一說?

暖暖老師 解答

2018-12-28 10:07

你們的二手應該沒有稅,不涉及

善&忘 追問

2018-12-28 10:10

好的!老師謝謝你!老師!我還有問題請教!計提社保費的分錄,和繳納社保費的分錄怎么做,我是補以前的帳,公司沒有發(fā)放的工資,但是買了一部分社保!

暖暖老師 解答

2018-12-28 10:11

一、計提公司社保 
借:管理費用(公司負擔部分) 
貸:應付職工薪酬-社保(公司負擔部分,如有需要,按社保類別設三級明細核算) 
二、代扣個人負擔部分 
借:應付職工薪酬-工資(個人部分) 
貸:應會職工薪酬-社保(個人部分,如有需要,按社保類別設三級明細核算) 
三、繳納 
借:應付職工薪酬-社保(公司部分+個人部分,即合計,如有需要,按類別設三級明細核算) 
貸:銀行存款

善&忘 追問

2018-12-28 10:50

老師!這樣的話,資產(chǎn)負債表應付職工薪酬就有了負數(shù)數(shù)據(jù)了!

暖暖老師 解答

2018-12-28 10:53

表示一計提尚未發(fā)放的工資

善&忘 追問

2018-12-28 11:16

老師!這月確實沒有工資發(fā)放!下月月也沒有,怎么樣才能平賬!只是交了社保!

暖暖老師 解答

2018-12-28 11:20

哪一個數(shù)據(jù)不平?了

善&忘 追問

2018-12-28 11:22

因為沒有發(fā)的工資!應付職工薪酬一直都數(shù)據(jù)怎么辦?

暖暖老師 解答

2018-12-28 11:23

那沖回來,做到成本中去的沖回來

善&忘 追問

2018-12-28 11:24

老師!怎么沖??我都暈了感覺

暖暖老師 解答

2018-12-28 11:25

借:生產(chǎn)成本紅字 
貸:應付職工薪酬紅字

善&忘 追問

2018-12-28 11:34

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2018-12-28 11:34

不客氣,麻煩給于五星好評

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放在一起計入固定資產(chǎn)核算, 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 按不低于4年計提折舊
2018-12-28 09:27:52
借:固定資產(chǎn) 20 貸:銀行存款 20 折舊可以在稅前一次性扣除,但賬務上按5年按月計提 借:管理費用 3333.33 貸:累計折舊 3333.33
2019-04-29 16:22:12
你好,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,銷售方是否可以提供已經(jīng)計提折舊的資料,如果沒有提供,需要按照新取得資產(chǎn)計提折舊,一般是5年
2020-07-23 09:44:04
按你這個兩個資產(chǎn)組合好的次月計提折舊,一起折舊
2019-06-19 21:16:13
您好,就是說折舊完又賣了2萬?
2022-12-14 14:37:50
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