
7月份開了銷售發(fā)票。12月又開了紅字。稅務局退稅給我們。報12月增值稅的時候 在申報表上有體現(xiàn)嗎?
答: 一般情況應該有體現(xiàn),不知道稅務局是否年底會有延遲
12月份申報11月份增值稅時稅務局要讓納稅,就在未開發(fā)票銷售額那欄填了數(shù)字繳了增值稅,這部分增值稅賬務要處理在哪個月份里?且12月份的時候又把11月份未開銷售發(fā)票的金額已經(jīng)開出去了,這筆賬該怎么寫會計分錄?
答: 在11月做賬務處理,在12月紅字沖11月分錄,再做,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收人 應交稅費
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們今年4月份開了一張正數(shù)發(fā)票,5月申報4月時增值稅已經(jīng)交了,到5月份的時候這張發(fā)票紅沖了,在5月并未開其他發(fā)票,那筆稅金也沒申請退稅,12月我開發(fā)票了,我想在報表上把那筆稅金給抵了,填增值稅報表哪邊呢
答: 您好,您5月到11月的增值稅申報了嗎?

