請問老師,員工食堂的固定資產(chǎn)折舊,發(fā)生的管理費用 問
您好,可以的,這個能扣除的 答
支付購買抖音引流系統(tǒng)跟小紅書引流系統(tǒng)如何做賬( 問
你好,可計入長期待攤費用,再按月攤銷 答
老師,營業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費用,用管理費用, 問
是的,那個計入財務費用-手續(xù)費 答
你好老師,我們是個一般納稅人,之前業(yè)務往外開3%勞 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,公司是一套賬,當月采購入庫的先暫估入庫,次月 問
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

我這11月的帳套報稅后,發(fā)現(xiàn)上期留底稅額和報表里,有差額1萬多。怎么辦
答: 你好。查明原因,然后做差錯更正!
申報表上的期末留底稅額和科目余額表里的進銷項差額對不上,怎么辦?差了一千多塊錢
答: 你好!這個你要一個月一個月去找,看哪個月錯了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦,報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元
答: 查找原因。如果是當期不一致,分別查找銷項和進項。一般銷項問題不大,注意是否因為計入了未認證的增值稅專業(yè)發(fā)票。如果原因不在當期,按照上述方便往前面找。
老師,賬上留底稅額是52421.56 報表里留底稅額52421.57,差一分錢,是2019年9月報錯了,我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬謝謝
老師, 在2021年12月的申報表上有10萬的進項稅額留抵。 這個留底稅額在1月的賬里,是留在哪個科目里的?進項稅期初?
老師, 在2021年12月的申報表上有10萬的進項稅額留抵。 這個留底稅額在1月的賬里,是留在哪個科目里的?進項稅期初?
增值稅納稅申報表2017年12月有留底500多,現(xiàn)在報1月份稅,主表上應該自動出來留底稅額,為什么主表上沒有留底呢?
我今天報稅時發(fā)現(xiàn)公司2016年的報表上的留底稅額比賬上的留底稅額少20多,這個怎么調(diào)呢?2017年我們計提的增值稅都是按報表上的留底走的

