
那個本月發(fā)生本月結(jié)轉(zhuǎn)的比如說管理費用,還有有些應(yīng)收賬款要不要登記明細賬或者總賬
答: 你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況的分錄,登記相應(yīng)的明細賬,總賬的
在登記明細分類賬的是時候,比如管理費用,36950元在貸方,本月結(jié)的時候借方?jīng)]有,這怎么平呀?借方要先登記應(yīng)收賬款嗎?但是應(yīng)收賬款不可能登記在管理費用里面吧?怎么做?
答: 你是軟件做賬的還是手工的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 應(yīng)收賬款收不回來可以沖管理費用嗎
答: 同學(xué)你好,應(yīng)收賬款收回不回來,一般有2種處理方式,一種是計入當(dāng)期損益,即營業(yè)外支出;一種是計提壞賬準備;一般不沖減管理費用的
我司是投資型的企業(yè),如果有一筆關(guān)聯(lián)企業(yè)的應(yīng)收賬款,是基金管理費來的我們支付了。可不可以往后把這個應(yīng)收賬款安季度攤銷到管理費用去?
單位有比應(yīng)收賬款一直是貸方余額,好多年了,也不和他做生意了,肯定不會要開票了,應(yīng)該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 借:管理費用 在費用里面沖掉嗎可以這樣做么?
借:管理費用100 貸:應(yīng)收賬款100 貸方科目做錯了,是否紅沖的時候,只需做貸方紅沖+更正即可?即 分錄=貸:應(yīng)收賬款 -100 貸:應(yīng)付賬款100


會計學(xué)堂 追問
2018-12-26 17:52
鄒老師 解答
2018-12-26 17:52