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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-26 17:24

你好 匯算后多退少補  你也可以去稅局申請多的抵減

睿宇會計服務(wù) 追問

2018-12-26 17:25

暫估入賬和發(fā)票已回入賬怎么處理

meizi老師 解答

2018-12-26 17:29

你好 發(fā)票回來 你沖暫估 按你實際業(yè)務(wù)做費用或者成本

睿宇會計服務(wù) 追問

2018-12-26 17:30

到申報期發(fā)票沒有回來,是按暫估價繳稅嗎

meizi老師 解答

2018-12-26 17:32

你是說成本發(fā)票嗎  如果你發(fā)生了銷售 需要按你銷售的單價和數(shù)量來做收入交稅的

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相關(guān)問題討論
你好 匯算后多退少補 你也可以去稅局申請多的抵減
2018-12-26 17:24:04
同學(xué)你好,你的思路是對的哈,就是收到發(fā)票負(fù)數(shù)沖,然后再正確入賬
2022-04-19 12:06:00
借委托加工物資加工費,貸應(yīng)付 收回來,借庫存商品貸委托加工物資 票到了之后,紅沖上面的再做發(fā)票的就行 如果需要再繼續(xù)加工的話,把這個庫存商品改成生產(chǎn)成本。
2023-10-26 12:12:21
可以按暫估的收入申報增值稅,以后月份補開票,按扣除補開的銷售額后申報
2023-10-08 15:39:37
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-22 15:39:05
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