9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數據,公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產品支付的各項支出投入,是房地產企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應付賬款-暫估-供應商 答
中國中小企業(yè)協會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學,你好 有截圖嗎? 答

購買金稅盤,借 管理費用 貸方 銀行存款 抵扣時 借 應繳稅費 應繳增值稅 減免稅款 后期這個應繳稅費在借方,怎么平賬呢?
答: 這個可以不用平的了。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
購買金稅盤服務費280元,可以抵減。購買時:借管理費用貸:銀行存款 抵減后借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款貸:管理費用 余額在借方,年底需要結轉嗎,怎么結轉
答: 你好!你是指的那個科目有余額?應交稅費嗎?這個不應結轉直接把余額結轉到下一年知道抵扣為止
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買金稅盤費用480元,借:管理費用——辦公費480 貸:庫存現金 480抵扣增值稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款480貸:管理費用480請問對嗎?另外減免稅款借方余額怎么平?
答: 你好,你寫的很對,這個減免沖減應交稅費0-未交增值稅的,然后本月就少繳納480的稅


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2018-12-26 16:45
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2018-12-26 16:45
宋生老師 解答
2018-12-26 16:46
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2018-12-26 16:55
宋生老師 解答
2018-12-26 16:59
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2018-12-26 17:36
宋生老師 解答
2018-12-27 11:33