
之前有一筆分錄做錯(cuò)了,客戶(hù)定金做內(nèi)帳我直接確定收入了,現(xiàn)在要把錢(qián)退給客戶(hù),要怎么樣做分錄呢?
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn),我之前有一張單據(jù)做錯(cuò)了,收客戶(hù)定金,做內(nèi)帳,直接確認(rèn)收入了,后來(lái)定金退會(huì)給客戶(hù)了,當(dāng)是是這樣的,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我現(xiàn)在要怎么樣弄呢
答: 同學(xué) 你好 借:銀行存款 借方紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)之前收了客戶(hù)的錢(qián)做了預(yù)收賬款,然后現(xiàn)在客戶(hù)現(xiàn)在不做了,我們退回客戶(hù)部分錢(qián)。這樣怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,之前收了客戶(hù)的錢(qián)做了預(yù)收賬款,然后現(xiàn)在客戶(hù)現(xiàn)在不做了,我們退回客戶(hù)部分錢(qián),賬務(wù)處理是 借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款??
以前月份應(yīng)收賬款掛錯(cuò)客戶(hù)名,現(xiàn)在是要把以前錯(cuò)誤分錄沖紅再做一筆正確分錄還是直接做一筆應(yīng)收賬款的對(duì)沖分錄呢?
收了客戶(hù)的貨款,后來(lái)客戶(hù)退機(jī)了,客戶(hù)要求我們把收了貨款退還給他,退了這筆錢(qián)怎么做分錄
前面會(huì)計(jì)沒(méi)有把一個(gè)客戶(hù)的定金錄入期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在客戶(hù)來(lái)退定金,怎么做分錄


Double No 追問(wèn)
2018-12-25 16:06
bamboo老師 解答
2018-12-25 16:08
Double No 追問(wèn)
2018-12-25 16:13
bamboo老師 解答
2018-12-25 16:13