兩個(gè)公司共用一塊水表,收到票的一方可以給另一個(gè) 問(wèn)
您好,可以給對(duì)方開(kāi)票的, 答
老師,我想問(wèn)一下,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,第24行,彌補(bǔ) 問(wèn)
您好,如果以前有沒(méi)有彌補(bǔ)完的,自動(dòng)填進(jìn)去的 答
為什么廣州的公司不用做受益人信息備案,深圳的公 問(wèn)
受益人信息備案是全國(guó)性政策,只是各地推進(jìn)時(shí)間不同 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
老師,我們跟A公司有業(yè)務(wù)合作,B公司是100%控股A公司 問(wèn)
您好,不能,和哪個(gè)簽的合同,就由哪個(gè)開(kāi)票 答

老師,請(qǐng)問(wèn),我之前有一張單據(jù)做錯(cuò)了,收客戶定金,做內(nèi)帳,直接確認(rèn)收入了,后來(lái)定金退會(huì)給客戶了,當(dāng)是是這樣的,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我現(xiàn)在要怎么樣弄呢
答: 同學(xué) 你好 借:銀行存款 借方紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
之前有一筆分錄做錯(cuò)了,客戶定金做內(nèi)帳我直接確定收入了,現(xiàn)在要把錢退給客戶,要怎么樣做分錄呢?
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn),我是以租代購(gòu)小規(guī)模汽車行業(yè),客戶有一筆首付款,我做的時(shí)候是:借:銀行-1000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1000,后來(lái)這個(gè)款退給客戶了,做內(nèi)帳,現(xiàn)在需要怎么樣處理呢?是小白
答: 將前期做的憑證紅沖了。


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