11月從甲公司購入庫存商品,未付款,入庫時(shí)掛的應(yīng)付賬款,多記了500,11月已結(jié)賬,12月從甲公司也購入有庫存商品,現(xiàn)在給甲公司結(jié)11月賬,多記這500應(yīng)該怎么處理
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于2018-12-25 12:58 發(fā)布 ??1687次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-12-25 13:01
做相反分錄沖銷就是了
借;應(yīng)付賬款 500 貸;庫存商品 500
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做相反分錄沖銷就是了
借;應(yīng)付賬款 500 貸;庫存商品 500
2018-12-25 13:01:04

同學(xué)你好,對于多開的 66 萬元發(fā)票,需要沖銷相應(yīng)的會計(jì)分錄。在 2024 年 1 月份,你可以按照以下步驟進(jìn)行沖銷:
1.?沖銷 2023 年 11 月份的庫存商品和應(yīng)付賬款:
- 借:庫存商品 - 660,000
- 貸:應(yīng)付賬款 - A 公司 - 660,000
2.?沖銷 2023 年 12 月份的庫存商品暫估和應(yīng)付賬款:
- 借:庫存商品 - 豬肉暫估 - 660,000
- 貸:應(yīng)付賬款 - A 公司 - 660,000
3.?沖銷 2023 年 12 月份的銀行存款和應(yīng)付賬款:
- 借:應(yīng)付賬款 - A 公司 - 660,000
- 貸:銀行存款 - 660,000
通過以上沖銷分錄,你可以將多開的 66 萬元發(fā)票所涉及的庫存商品、應(yīng)付賬款和銀行存款等科目進(jìn)行調(diào)整,以確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。記得在沖銷過程中保留相關(guān)的憑證和記錄,以備將來參考和審計(jì)。
2024-02-04 15:40:09

購入原材料時(shí): 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款 500 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 500 貸:銀行存款 500
2018-12-12 15:23:32

您需要再按收到的發(fā)票重新做一筆分錄即可。
2018-02-07 11:22:58

你好,是的,你的理解正確。
2017-12-19 12:18:07
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????lele 追問
2018-12-25 13:07
????lele 追問
2018-12-25 13:08
鄒老師 解答
2018-12-25 13:30