
- 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 的余額年底是不是該調(diào)一下,應(yīng)該怎么處理? - 答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅額) 
- 老師 減免增值稅這么做對(duì)么?期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額的余額應(yīng)該怎么處理呢? - 答: 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸減免稅額 
- 報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求? - 答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一 
- 老師,請(qǐng)問我公司有金稅盤維護(hù)費(fèi),產(chǎn)生減免稅,借記:應(yīng)交稅費(fèi)~減免稅280,貸記:銀行存款280,到月底抵扣增值稅了。然而賬目余額表里,應(yīng)交稅費(fèi)~減免稅款有-280余額,怎么處理?還是就該出現(xiàn)這個(gè)余數(shù)不管它?謝謝 - 答: 不管他 等到有稅款之后了 抵扣減免稅這個(gè)科目 
 
  
 




 
 
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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青春俠 追問
2018-12-24 15:47
張艷老師 解答
2018-12-24 15:49