老師,請問我公司有金稅盤維護費,產(chǎn)生減免稅,借記:應(yīng)交稅費~減免稅280,貸記:銀行存款280,到月底抵扣增值稅了。然而賬目余額表里,應(yīng)交稅費~減免稅款有-280余額,怎么處理?還是就該出現(xiàn)這個余數(shù)不管它?謝謝

kaixin吳偉明
于2020-05-14 16:49 發(fā)布 ??701次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-05-14 16:54
不管他 等到有稅款之后了 抵扣減免稅這個科目
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企業(yè)購買金稅盤等設(shè)備的時候,先計入到管理費用科目,其分錄為。
借:管理費用—辦公費。
貸:銀行存款等。
根據(jù)相關(guān)政策,企業(yè)購買的稅控設(shè)備及服務(wù)費可以全額抵扣,其抵扣時候的分錄為。
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額。
貸:管理費用—辦公費。
2022-03-25 10:50:37
參考下這個分錄金稅盤服務(wù)費抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用?-480
服務(wù)費280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用????280
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280
借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
你好
可以的
可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好!
可以的
2019-09-26 14:32:14
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2020-05-14 16:56
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2020-05-14 16:56