1月 暫估入庫(kù)1000元(數(shù)量50*單價(jià)20)借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 1000 貸:銀行存款 10001月份賣了2家并開了發(fā)票(售價(jià)35)借:應(yīng)收賬款-kyd 700 主營(yíng)收入 603.45 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 96.55結(jié)轉(zhuǎn)成本(按20元)借:主營(yíng)成本 400 貸:庫(kù)存商品 400————————借:銀行存款 1050 貸:主營(yíng)收入 905.17 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 144.83結(jié)轉(zhuǎn)成本(按20元)借:主營(yíng)成本 700 貸:庫(kù)存商品 7002月收到發(fā)票時(shí),庫(kù)存和成本應(yīng)該怎樣處理
????Xia De????
于2018-12-24 10:36 發(fā)布 ??751次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
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您好
這樣賬務(wù)處理正確
2019-04-17 09:28:04

一般情況,發(fā)票沒(méi)收到,暫估入庫(kù)的話,是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的,借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品
下月專票開來(lái)后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù)
然后,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
付款時(shí):
借:應(yīng)付賬款-**公司
貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16

借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn):
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
銷售
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅 )
資金流入
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
資金流出
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2020-11-16 15:04:09

您好,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的哈,沒(méi)錯(cuò)
2023-04-01 10:44:46

同學(xué)你好!結(jié)轉(zhuǎn)成本的話? 這個(gè)附出庫(kù)單的哦
2021-02-25 19:01:03
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