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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2018-12-23 09:59

年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按帳上余額來結(jié)轉(zhuǎn)。,根據(jù)你的報表,年末進項稅金科目余額12655.55,其他稅金科目全部轉(zhuǎn)平。余額為0

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年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按帳上余額來結(jié)轉(zhuǎn)。,根據(jù)你的報表,年末進項稅金科目余額12655.55,其他稅金科目全部轉(zhuǎn)平。余額為0
2018-12-23 09:59:26
你好! 你做的很對!
2018-12-23 09:56:53
“應交增值稅”科目,每月的明細科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細科目。 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-09 10:17:27
你好 。 你沒有認證的做 應交稅費- 待認證進項稅。 而不是做待抵扣進項稅去哦
2021-10-14 10:01:53
你好,同學 老師看了,沒問題的 結(jié)轉(zhuǎn)的話 借本年利潤 貸營業(yè)外支出
2024-04-10 10:59:43
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