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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-22 11:15

借:管理費用—保險費  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅  貸:銀行存款

聰明的小腦瓜子 追問

2018-12-22 11:23

因為是一年的,所以我應(yīng)該把管理費用換成待攤費用對嗎?

辜老師 解答

2018-12-22 11:24

可以的,放入待攤費用,然后按月攤銷

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相關(guān)問題討論
借:管理費用—保險費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:銀行存款
2018-12-22 11:15:11
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸銀行存款 先要把發(fā)票認(rèn)證了,然后再把稅額填寫申報表后抵扣進(jìn)項。
2019-01-07 15:59:45
你好,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額
2017-10-01 23:10:53
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;固定資產(chǎn)等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)收賬款
2019-12-02 16:03:31
你好,購入時按固定資產(chǎn)處理?! 〕鍪酃潭ㄙY產(chǎn)會計分錄是:   (1)出售固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時,   借:固定資產(chǎn)清理 (轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)賬面價值)   累計折舊(已計提的折舊)   固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(已計提的減值準(zhǔn)備)   貸:固定資產(chǎn) (固定資產(chǎn)的賬面原價)   (2)發(fā)生清理費用時,   借:固定資產(chǎn)清理   貸:銀行存款
2018-05-14 17:56:53
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