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送心意

小劉老師

職稱,注冊會計師

2019-12-02 16:03

借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;固定資產(chǎn)等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)收賬款

答疑佘老師 追問

2019-12-02 16:11

1.購入  借:庫存商品  應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額   貸:應(yīng)付賬款   2.轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)   借:固定資產(chǎn)(價稅合計數(shù))   貸:庫存商品  應(yīng)交稅費銷項稅  。這個月我要認(rèn)證我自己開的那張機動車發(fā)票  我應(yīng)該怎么做會計處理呢?你那幫我看看我這個步驟不對嗎

小劉老師 解答

2019-12-02 16:21

不對的,固定資產(chǎn)不應(yīng)該包括稅的,這個稅是進(jìn)項稅,你不是要認(rèn)證抵扣的嘛

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借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸銀行存款 先要把發(fā)票認(rèn)證了,然后再把稅額填寫申報表后抵扣進(jìn)項。
2019-01-07 15:59:45
你好,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額
2017-10-01 23:10:53
你好,購入時按固定資產(chǎn)處理?! 〕鍪酃潭ㄙY產(chǎn)會計分錄是:   (1)出售固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時,   借:固定資產(chǎn)清理 (轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)賬面價值)   累計折舊(已計提的折舊)   固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(已計提的減值準(zhǔn)備)   貸:固定資產(chǎn) (固定資產(chǎn)的賬面原價)   (2)發(fā)生清理費用時,   借:固定資產(chǎn)清理   貸:銀行存款
2018-05-14 17:56:53
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;固定資產(chǎn)等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)收賬款
2019-12-02 16:03:31
你好同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 這樣處理。
2019-06-20 18:19:52
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