
老師,7月份給對方開具的發(fā)票已經(jīng)紅沖并重新開具,當(dāng)時做的是借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項,收回款后,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在我需要把兩筆都紅沖嗎?還是只做借:應(yīng)收負(fù)數(shù),貸:收入負(fù)數(shù),銷項負(fù)數(shù)?
答: 如果你收到的款項也退回給客戶的話,兩筆都要紅沖的,如果沒有退錢,只要沖減收入
請問老師,2月開了專票已收到款,3月沖紅重開,2月的發(fā)票二、三聯(lián)需要收回嗎,2月開票借:應(yīng)收貸:主營收入 銷項借:銀存貸:應(yīng)收3月沖紅借:應(yīng)收(負(fù)數(shù))貸:主營收入(負(fù)數(shù)) 銷項(負(fù)數(shù))重開借;應(yīng)收(正數(shù))貸:主營收入(正數(shù)) 銷項(正數(shù))
答: 認(rèn)證了購買方留著 沒有認(rèn)證銷售方自己留著 是的 是這么做的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)票紅沖分錄是不是這樣的?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅紅沖的時候借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(負(fù)數(shù))
答: 您好 如果您是銷售方的話 發(fā)票沖紅分錄是這么寫的


簡單如我 追問
2018-12-21 11:35
辜老師 解答
2018-12-21 11:36
簡單如我 追問
2018-12-21 11:48
辜老師 解答
2018-12-21 11:49