7月開了發(fā)票,9月份發(fā)現(xiàn)開錯了,紅字沖銷,并重新開具,那么稅務(wù)上怎么做呢?7月份稅已經(jīng)交了,九月份重新開了,稅怎么弄? 1、7月會計分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9月份發(fā)現(xiàn)錯誤,紅字沖銷,并重新開票分錄如2.3 2、沖紅分錄為: 借:銀行存款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 3、重新開具發(fā)票: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
小丁
于2021-08-09 14:35 發(fā)布 ??2332次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-08-09 14:36
是的。就是這樣來做分錄的 到時多繳納的稅費申請 電子稅務(wù)局退稅即可
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08

反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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小丁 追問
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