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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-09 14:36

是的。就是這樣來做分錄的 到時多繳納的稅費申請 電子稅務(wù)局退稅即可  

小丁 追問

2021-08-09 14:40

我沒問分錄,我問的時稅務(wù)上怎么做?


七月份我不是交稅了么?  開票那欄我填了

那么九月份,在開票那欄填寫   調(diào)整后的進(jìn)額么          如果為負(fù)就填寫負(fù)值    為正就填寫正?

meizi老師 解答

2021-08-09 14:46

你好 1.      你現(xiàn)在紅沖了  你開票的對應(yīng)欄次寫負(fù)數(shù)。 你開的是啥發(fā)票。  你 紅沖的是什么發(fā)票 。       發(fā)票都是一個票種嗎     ;開票多少。 紅沖多少金額。 在開票多少金額   這樣好判斷  

小丁 追問

2021-08-09 14:53

是不是跟補(bǔ)開發(fā)票差不多


補(bǔ)開發(fā)票,納稅申報的時候,在表一中無票收入中填負(fù)數(shù)就行了。

我這個,七月份已交部分稅金,九月份減掉,然后家上新開發(fā)票的稅金

meizi老師 解答

2021-08-09 14:59

 你好      是的。    如果你之前多繳納了 那么 你就     會負(fù)數(shù)顯示 。    你無票收入 寫負(fù)數(shù)。  在開票收入欄次對應(yīng)票種里面去報正數(shù)即可  

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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