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送心意

建筑王老師

職稱高級會計師

2018-12-20 18:46

差額征稅是根據(jù)你家兄弟的小說書銷售額是100萬,你差額遞減的銷售額是50萬,這樣的話你就按五一百五十這個銷售額來交稅就行了,哪有還有個什么銷售的,一般這個是啥來。

建筑王老師 解答

2018-12-20 18:46

用100減去五十來算的銷項稅額,這個就是你要交的稅。

馬蘭 追問

2018-12-20 19:09

差額征稅聽了好多遍就是不明白,題目告訴,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額14400元,那么這個金額最后要從哪里沖減?下面的例題針對這比業(yè)務(wù)最后要交的增值稅銷項稅額是18000-14400=3600元嗎?

馬蘭 追問

2018-12-20 20:40

你說的是撒?沒看懂

建筑王老師 解答

2018-12-21 16:02

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額遞減科目

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課程的就在評論那里提問下哦
2018-12-20 20:49:36
差額征稅是根據(jù)你家兄弟的小說書銷售額是100萬,你差額遞減的銷售額是50萬,這樣的話你就按五一百五十這個銷售額來交稅就行了,哪有還有個什么銷售的,一般這個是啥來。
2018-12-20 18:46:29
課程的就在評論那里提問下哦
2018-12-20 20:49:12
您好,“銷項稅額抵減”專欄,記錄一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項稅額; 財政部和國家稅務(wù)總局另外規(guī)定了許多特殊的銷售額。 如“試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。” 如“房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人銷售其開發(fā)的房地產(chǎn)項目(選擇簡易計稅方法的房地產(chǎn)老項目除外),以取得的全部價款和價外費用,扣除受讓土地時向政府部門支付的土地價款后的余額為銷售額?!?以上這兩種情況的抵減銷售額形成的稅金,就是”銷項稅額抵減”
2017-05-31 21:03:47
您好,14400(差額征稅)是254400*6%/(1%2B6%)計算的。
2020-05-23 19:55:04
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