9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

17年做賬時(shí),借:管理費(fèi)用貸:銀行存款;做成借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅貸:銀行存款;現(xiàn)在調(diào)整的分錄怎么做?
答: 現(xiàn)在調(diào)整分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅,負(fù)數(shù),貸:銀行存款,負(fù)數(shù)。再做,借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用,貸:銀行存款。同時(shí),借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用。
老師,6月份之前會(huì)計(jì)做的分錄是:借-銀行存款,借-應(yīng)收賬款;貸-主營業(yè)務(wù)收入,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,現(xiàn)在要調(diào)整為:借-銀行存款,借--財(cái)務(wù)費(fèi)用 ,借-應(yīng)收賬款;貸-主營業(yè)務(wù)收入,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,貸-預(yù)收賬款;請問老師要怎么做
答: 您好!先用紅字沖減之前那個(gè)憑證,然后做后面這個(gè)就可以了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2016年度有一筆分錄做錯(cuò)了,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……正確分錄應(yīng)為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好,你提供的正確的分錄與錯(cuò)誤分錄完全一致啊,是不是描述錯(cuò)誤了





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