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送心意

點~玲老師

職稱中級會計師

2018-12-20 10:15

就是你本月銷項減掉進項應(yīng)該繳納的稅款

,。! 追問

2018-12-20 10:22

不對啊  算下來是13614.16

點~玲老師 解答

2018-12-20 10:26

那就是憑證做錯了,自己再檢查一下吧

,。! 追問

2018-12-20 11:05

再請問一下  出口退稅與進賬轉(zhuǎn)出不用納入計算吧

點~玲老師 解答

2018-12-21 09:08

是的,不用納入計算的

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相關(guān)問題討論
就是你本月銷項減掉進項應(yīng)該繳納的稅款
2018-12-20 10:15:00
發(fā)票沖紅了,對于開票單位,是減少了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)的數(shù)據(jù),最后結(jié)轉(zhuǎn)計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-12-26 10:43:30
本月銷售-期初留抵-本月可抵扣進項,就是本款要交的增值稅,也就是本期未交增值稅。
2018-09-25 16:24:01
你好!這個不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
是的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-07-03 16:20:55
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